Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
20180307 CONTRATO ORIGINAL |
CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS 12.467.321/0001-80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI REFERENTE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
18/04/2018 7.500,00 |
18/04/2018 31/12/2018 | |
20182022 CONTRATO ORIGINAL |
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 19.442.245/0001-05 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DO KIT BEBÊ PARA ATENDER FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO. |
17/04/2018 6.300,00 |
17/04/2018 31/12/2018 | |
20182021 CONTRATO ORIGINAL |
ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.445.379/0001-71 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DO KIT BEBÊ PARA ATENDER FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO. |
17/04/2018 24.520,00 |
17/04/2018 31/12/2018 | |
20180523 CONTRATO ORIGINAL |
CMN CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS EIRE 05.930.208/0001-23 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS |
17/04/2018 348.000,00 |
17/04/2018 31/12/2018 | |
20182020 CONTRATO ORIGINAL |
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME 10.748.147/0001-18 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE UM KIT DIVERSIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ. |
04/04/2018 3.900,00 |
04/04/2018 31/05/2018 | |
20182019 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE WEBSTON DA SILVA 27.581.519/0001-67 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO. |
04/04/2018 21.442,00 |
04/04/2018 31/12/2018 | |
20181517 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE WEBSTON DA SILVA 27.581.519/0001-67 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO. |
04/04/2018 1.253,00 |
04/04/2018 31/12/2018 | |
20180924 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE WEBSTON DA SILVA 27.581.519/0001-67 |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO. |
04/04/2018 1.978,00 |
04/04/2018 31/12/2018 | |
20180723 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE WEBSTON DA SILVA 27.581.519/0001-67 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO |
04/04/2018 2.300,00 |
04/04/2018 31/12/2018 | |
20180636 CONTRATO ORIGINAL |
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME 10.748.147/0001-18 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UM KIT EDUCATIVO AÇÃO EM SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
04/04/2018 3.900,00 |
04/04/2018 31/05/2018 | |
20180635 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE WEBSTON DA SILVA 27.581.519/0001-67 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO |
04/04/2018 23.121,00 |
04/04/2018 31/12/2018 | |
20180522 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE WEBSTON DA SILVA 27.581.519/0001-67 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO. |
04/04/2018 316,00 |
04/04/2018 31/12/2018 | |
20180306 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE WEBSTON DA SILVA 27.581.519/0001-67 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO |
04/04/2018 48.400,00 |
04/04/2018 31/12/2018 | |
20180634 CONTRATO ORIGINAL |
RANIERE MORAIS DA CUNHA - ME ***635030-** |
SECRETARIA DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA LRPD - BRASIL SORRIDENTE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA. |
03/04/2018 69.600,00 |
03/04/2018 31/12/2018 | |
20181516 CONTRATO ORIGINAL |
DOMINIUM CONSTRUCOES LTDA 00.441.069/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUSO MOTORISTA, NO EXERCÍCIO DE 2018. |
26/03/2018 76.180,00 |
26/03/2018 31/12/2018 | |
20181515 CONTRATO ORIGINAL |
BRAGA EMPREENDIMENTO - EIRELI 11.140.080/0001-05 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Prestação de Serviços de Transporte Escolar da rede municipal de ensino, incluso motorista, no Exercicio de 2018. |
26/03/2018 226.705,00 |
26/03/2018 31/12/2018 | |
20180521 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO VALDEREZ DE SOUSA VIEIRA - ME 20.515.709/0001-37 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS Registro de Preços para Futuras Eventuais Aquisições de Peças para manutenção da Frota de Veículos das Secretarias de Municipais de Jaguaretama - Ceará. |
21/03/2018 2.135,00 |
21/03/2018 30/04/2018 | |
20182018 CONTRATO ORIGINAL |
A. JAKSON PINHEIRO - ME 06.341.224/0001-43 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRÁFICO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 56.392,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20182017 CONTRATO ORIGINAL |
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 19.442.245/0001-05 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 9.543,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20182016 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ACACIA DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI 24.934.844/0001-78 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 72.384,26 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20181514 CONTRATO ORIGINAL |
A. JAKSON PINHEIRO - ME 06.341.224/0001-43 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRÁFICO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 15.050,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20181513 CONTRATO ORIGINAL |
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 19.442.245/0001-05 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 1.363,70 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20181512 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ACACIA DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI 24.934.844/0001-78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 5.606,69 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20181014 CONTRATO ORIGINAL |
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 19.442.245/0001-05 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 719,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20181013 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ACACIA DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI 24.934.844/0001-78 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 4.862,07 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180923 CONTRATO ORIGINAL |
A. JAKSON PINHEIRO - ME 06.341.224/0001-43 |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRÁFICO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 4.334,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180922 CONTRATO ORIGINAL |
A. JAKSON PINHEIRO - ME 06.341.224/0001-43 |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRÁFICO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 7.800,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180921 CONTRATO ORIGINAL |
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 19.442.245/0001-05 |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 67,45 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180920 CONTRATO ORIGINAL |
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 19.442.245/0001-05 |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 53,90 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180919 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ACACIA DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI 24.934.844/0001-78 |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 2.811,85 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180918 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ACACIA DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI 24.934.844/0001-78 |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 1.554,82 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180817 CONTRATO ORIGINAL |
A. JAKSON PINHEIRO - ME 06.341.224/0001-43 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRÁFICO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 3.280,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180816 CONTRATO ORIGINAL |
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 19.442.245/0001-05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 37,50 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180815 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ACACIA DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI 24.934.844/0001-78 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 3.743,81 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180722 CONTRATO ORIGINAL |
A. JAKSON PINHEIRO - ME 06.341.224/0001-43 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRÁFICO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 10.034,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180721 CONTRATO ORIGINAL |
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 19.442.245/0001-05 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 1.792,15 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180720 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ACACIA DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI 24.934.844/0001-78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 43.429,44 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180633 CONTRATO ORIGINAL |
A. JAKSON PINHEIRO - ME 06.341.224/0001-43 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRÁFICO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 184.824,50 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180631 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ACACIA DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI 24.934.844/0001-78 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCÍCIO DE 2018. |
09/03/2018 28.040,35 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
20180520 CONTRATO ORIGINAL |
GPTEC GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA 02.356.736/0001-22 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHEIRA ELÉTRICA PARA LAUDO TÉCNICO EM ENGENHARIA QUE IDENTIFIQUE OS DESPERDÍCIOS DE CONSUMO, E OS ERROS DE FATURAMENTO ACASO EXISTENTES NAS CONTAS DE ENERGIA DE TODAS AS UNIDADES DE CONSUMO SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE |
09/03/2018 5.000,00 |
09/03/2018 31/12/2018 |